問題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,調(diào)整多結(jié)轉(zhuǎn)的公積金,然后結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的時候最后一張憑證出現(xiàn)負數(shù)的管理費用公積金這個正常嗎?
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速問速答你好,這個也會要結(jié)轉(zhuǎn)完吧
正常不會負數(shù)
2024 10/30 17:24
84784962
2024 10/30 17:25
怎么能讓最后一張憑證不出現(xiàn)負數(shù)管理費用公積金?其他應(yīng)付款-公積金和社保有借方余額代表什么
宋生老師
2024 10/30 17:26
你好,借方余額表上多付的部分。
84784962
2024 10/30 17:31
怎么讓最后一張憑證不至于出現(xiàn)管理費用公積金負數(shù)
宋生老師
2024 10/30 17:31
你好,你這樣問,老師確實沒辦法告訴你
因為老師也不知道具體業(yè)務(wù),也不知是什么原因引起
你可以看下明細賬,看什么時候開始負數(shù),哪一筆業(yè)務(wù)開始
84784962
2024 10/30 17:37
其他應(yīng)付款社保或者公積金的借方多了去年多了,怎么沖?沖的分錄借其他應(yīng)付款社?;蛘吖e金貸什么?以前年度損益調(diào)整嗎?如果是今年的其他應(yīng)付款社?;蚬e金借方余額多了,要沖今年的其他應(yīng)付款的社保和公積金怎么沖分錄?借:其他應(yīng)付款社?;蚬e金貸什么科目?
宋生老師
2024 10/30 17:38
你好,你當(dāng)時計提的時候怎么做的憑證就做相反的憑證。
如果你要沖減支付的,就看你當(dāng)時支付是怎么做的,憑證也做相反的。
84784962
2024 10/30 17:39
去年的不是從以前年度損益調(diào)整嗎?
宋生老師
2024 10/30 17:39
你好。是的,設(shè)計損益類的用以前年度損益調(diào)整。
84784962
2024 10/30 17:42
應(yīng)付職工薪酬-公積金余額在貸方的話是因為啥
宋生老師
2024 10/30 17:43
你好,這個是正數(shù)還是負數(shù)
84784962
2024 10/30 17:44
是是正數(shù)~
宋生老師
2024 10/30 17:44
你好,這個代表尚未支付的部分
84784962
2024 10/30 17:49
去過是去年的公積金貸方,是不是借:以前年度損益調(diào)整紅字 貸:應(yīng)付職工薪酬薪酬公積金紅字?這個分錄能算對嗎
宋生老師
2024 10/30 17:52
你好,對的,這個憑證沒問題。
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