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調(diào)賬的憑證要不要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的? 如果要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益分錄要怎么做?

84784969| 提問時(shí)間:2022 01/07 19:36
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
學(xué)員,你好:調(diào)賬涉及損益科目的也要結(jié)轉(zhuǎn)損益
2022 01/07 19:37
84784969
2022 01/07 19:39
這幾個(gè)憑證要結(jié)轉(zhuǎn)損益,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
小默老師
2022 01/07 19:42
分錄是,借:管理費(fèi)用 3657.88 貸:營業(yè)外收入 1707.22 本年利潤 1950.66
84784969
2022 01/07 19:48
調(diào)賬的時(shí)候 管理費(fèi)用在貸方,管理費(fèi)用不是減少了嗎?為什么結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要增多的?
小默老師
2022 01/07 19:50
因?yàn)檎{(diào)賬的時(shí)候管理費(fèi)用在貸方,所以要從管理費(fèi)用的借方結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方。
84784969
2022 01/07 20:01
那意思是本年利潤要減少了?
小默老師
2022 01/07 20:03
最終是增加了本年利潤 1950.66
84784969
2022 01/07 20:11
我的最終目的不是這樣,是不是調(diào)賬填錯(cuò)了?
小默老師
2022 01/07 20:14
學(xué)員,你好,按照你給出的資料是利潤增加,詳細(xì)的你可以再檢查一下調(diào)賬是否正確
84784969
2022 01/07 20:17
我的是2-3月的時(shí)候的賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了 原來是這樣的,我們公司幫員工購買社保,當(dāng)時(shí)是這樣做賬的 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:銀行存款 當(dāng)月底收到員工1代交的社保費(fèi), 借:現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入 12月收到3月代交的社保費(fèi) 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款款 現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬?
小默老師
2022 01/07 20:22
請問是公司購買保險(xiǎn)后再向員工收保險(xiǎn)錢?
84784969
2022 01/07 20:23
是幫員工的家屬代買的。
小默老師
2022 01/07 20:25
借:其他應(yīng)收款 營業(yè)外收入 貸:管理費(fèi)用
小默老師
2022 01/07 20:26
這是調(diào)整分錄,希望能幫到你
84784969
2022 01/07 20:29
那還有一個(gè)呢?12月收到的這個(gè)不用更改嗎?還有,我這個(gè)更正分錄是不是錯(cuò)了?
小默老師
2022 01/07 20:31
12月份分錄是正確的
84784969
2022 01/07 20:34
12月分錄是正確的,那轉(zhuǎn)結(jié)的時(shí)候是:借:管理費(fèi)用 3657.88 貸:營業(yè)外收入 1707.22 本年利潤 1950.66
小默老師
2022 01/07 20:34
你的第四次分錄不太明白啥意思,感覺不需要做
84784969
2022 01/07 20:41
這些更正的分錄后,最終就是本年利潤減少1950.66嗎? 感覺不太對,營業(yè)外收入不也是要減少1707.22嗎?不是本年利潤減少3657.88嗎?
小默老師
2022 01/07 20:49
按照我那個(gè)調(diào)整分錄,最終就是增加本年利潤1950.66
小默老師
2022 01/07 20:50
本身代員工買保險(xiǎn)是對企業(yè)沒有盈虧影響
小默老師
2022 01/07 20:51
之前記入的科目錯(cuò)了所以導(dǎo)致利潤減少1950.66
小默老師
2022 01/07 20:52
調(diào)整正確當(dāng)然增加利潤1950.66
小默老師
2022 01/07 20:52
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