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老師您好,小規(guī)模納稅人,10月報(bào)稅7-9月的總收入是610723.40元填寫第一欄,專票10740.58元系統(tǒng)自帶填二欄,普票75140.58填第三欄,己超30萬(wàn),請(qǐng)問我自己怎么計(jì)算稅費(fèi)要交多少?

84785000| 提問時(shí)間:10/17 09:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
小規(guī)模納稅人增值稅的計(jì)算方法如下: 對(duì)于專票部分: 專票銷售額 10740.58 元,這部分無論是否超過季度銷售額 30 萬(wàn)元,都需要繳納增值稅。 小規(guī)模納稅人增值稅稅率一般為 3%,則專票部分應(yīng)繳納增值稅 = 10740.58×3% = 322.22 元。 對(duì)于普票部分: 普票銷售額 75140.58 元,加上專票銷售額 10740.58 元后,總收入超過了 30 萬(wàn)元季度銷售額標(biāo)準(zhǔn)。 普票部分也需要繳納增值稅,應(yīng)繳納增值稅 = 75140.58×3% = 2254.22 元。 合計(jì)應(yīng)繳納增值稅: 專票和普票部分應(yīng)繳納增值稅合計(jì) = 322.22 + 2254.22 = 2576.44 元。 此外,如果涉及附加稅(城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加),以增值稅為計(jì)稅依據(jù)。假設(shè)在市區(qū),城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為 7%,教育費(fèi)附加 3%,地方教育附加 2%。則附加稅合計(jì)為增值稅稅額的 12%,即 2576.44×12% = 309.17 元。 所以,小規(guī)模納稅人總收入 610723.40 元,專票 10740.58 元,普票 75140.58 元時(shí),增值稅及附加稅分別為 2576.44 元和 309.17 元。
10/17 09:40
84785000
10/17 09:46
那3%減按1%,優(yōu)惠的2%怎么計(jì)算填寫在哪一欄,系統(tǒng)沒有自帶要我自己填嗎?
84785000
10/17 09:47
現(xiàn)在系統(tǒng)顯示要交1萬(wàn)9的稅所以我想應(yīng)該是我哪里沒填寫
樸老師
10/17 09:56
同學(xué)你好 減免稅優(yōu)惠明細(xì)表里填寫減免的百分之二
84785000
10/17 10:27
主表18欄系統(tǒng)沒有自帶減免,是我自己計(jì)算填寫嗎?
84785000
10/17 10:29
明細(xì)表這個(gè)數(shù)是按主表的減免稅數(shù)自動(dòng)有的
樸老師
10/17 10:32
你主表填寫在免稅銷售額那欄就可以
84785000
10/17 10:43
第9欄的免稅銷售額嗎?按我1.2.3欄的數(shù),第9欄應(yīng)該填多少數(shù)?麻煩老師教下我,第一次報(bào)稅不懂
樸老師
10/17 10:46
填寫你免稅的不含稅收入 就是普票的不含稅
84785000
10/17 10:56
老師這個(gè)不是很懂,普票不含稅就是第3欄的75140.58元,那我還有無票收入呢?
樸老師
10/17 10:59
同學(xué)你好 無票收入也得填寫上的
84785000
10/17 11:05
那就是用第1欄的總收入減去2欄專票數(shù)額得出的數(shù)就是免稅銷售額,然后用這個(gè)免稅銷售額x2%就是應(yīng)減免的稅額。是這樣理解嗎?
樸老師
10/17 11:06
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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