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老師,有員工多發(fā)了0.35怎么辦,工資

84784966| 提問時(shí)間:10/15 19:10
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,做平,借:管理費(fèi)用-工資 0.35 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 0.35 這個(gè)分錄就做平了,
10/15 19:12
84784966
10/15 20:26
老師,有個(gè)問題,成本票,因?yàn)樗麄儼岩郧暗某杀酒币?,所以,以后確認(rèn)今年6月以前的收入,成本票可能不夠
84784966
10/15 20:27
那你這個(gè)申報(bào)和實(shí)發(fā)可能不一致
廖君老師
10/15 20:28
您好,公司這是拆東補(bǔ)西,總有一個(gè)期間要交稅嘛,不要去虛開發(fā)票哦
84784966
10/15 20:32
現(xiàn)在開回來的成本票,以前付款得,可以不入賬嗎
廖君老師
10/15 20:33
您好,可以呀,當(dāng)成是以前的預(yù)付款嘛,我們公司我要求比較嚴(yán)格的,都是權(quán)責(zé)發(fā)生制,沒有來票先暫估,沒有您的煩惱
84784966
10/15 20:35
那暫估不得掛一堆
廖君老師
10/15 20:37
您好,下月收到就把暫估沖回,?這個(gè)是很正常的呀,要不利潤表怎么會(huì)準(zhǔn)呢
84784966
10/15 20:37
他們是把以前的成本票一次都開了,結(jié)果利潤負(fù)數(shù)300多萬
廖君老師
10/15 20:43
您看吧,這就是成本費(fèi)用按收票來確認(rèn)的弊端,利潤是假?的,波動(dòng)非常大,以前如果計(jì)提的,現(xiàn)在收到發(fā)票把以前分錄紅沖,再按發(fā)票做分錄,對(duì)以前利潤和本月利潤都沒有影響?的,該是哪期費(fèi)用就在哪期
84784966
10/15 20:51
錢半年前付過了,現(xiàn)在開票,怎么寫分錄,借主營,貸銀行,還是貸預(yù)付,怎么成本也入賬了,那以后再去做今年6月以前的收入,就沒什么成本票了
廖君老師
10/15 20:53
您好,咱們公司的賬做得不規(guī)范,以開票來確認(rèn)收入,以收票來記成本費(fèi)用,稅務(wù)要查到了,我們的是延期確認(rèn)收入,要交滯納金,跨期的費(fèi)用確認(rèn),要納稅調(diào)增的哦 準(zhǔn)則:按權(quán)責(zé)發(fā)生制的
84784966
10/15 20:54
1800流水,記賬公司記了368萬成本,請(qǐng)問你怎么做
廖君老師
10/15 20:54
您好,記錯(cuò)的那個(gè)期間更正申報(bào)嘛
84784966
10/15 20:55
壓根沒入賬
廖君老師
10/15 20:56
哦哦,那這個(gè)也太亂了,記賬公司不是專業(yè)的么,這么差,
84784966
10/15 21:02
以前付款?,F(xiàn)在開回來的成本票,要不要入賬,怎么入賬
廖君老師
10/15 21:03
您好,不入賬,這是以前期間的成本,入賬后我們毛利都要成負(fù)數(shù)了,以前的不規(guī)范我們接手要規(guī)范,只把本期真實(shí)的成本費(fèi)用入賬
84784966
10/15 21:06
那怎么辦,不入賬,放一邊嗎
84784966
10/15 21:07
而且他們有這個(gè)月和上個(gè)月,甚至上半年的金額一起結(jié)算成本開票的,跨度很大
84784966
10/15 21:07
發(fā)票不入賬能保持多長時(shí)間
廖君老師
10/15 21:15
您好,咱只入本期和收入匹配的成本費(fèi)用, 2.這根本不是問題,是代賬沒有做好賬,當(dāng)時(shí)沒來發(fā)票要暫估的 3.不入賬就當(dāng)沒有這個(gè)發(fā)票,放在一邊單獨(dú)保管,不入賬套
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