問題已解決

老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在到了季末要交增值稅,請(qǐng)問要把增值稅先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅嗎?然后下月就用銀行存款沖。 還是說不用轉(zhuǎn)出來?或者要轉(zhuǎn)出來的話,這個(gè)科目用得對(duì)不對(duì)?

84784962| 提問時(shí)間:10/09 08:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
直接不需要轉(zhuǎn),直接交稅沖平就行
10/09 08:41
84784962
10/09 08:44
年末12月的時(shí)候也是不用轉(zhuǎn)出對(duì)嗎?然后1月沖平就行了?
家權(quán)老師
10/09 08:45
是的,不需要轉(zhuǎn)出,交稅時(shí)直接沖
84784962
10/09 08:50
還有一個(gè)問題請(qǐng)教老師,為了不把增值稅及附加稅一直累計(jì),年末的時(shí)候需要做什么分錄,把這一年的增值稅等稅沖平不掛著,然后下年再重新開始累計(jì)計(jì)算?
家權(quán)老師
10/09 08:55
沒沒明白為啥會(huì)累計(jì)呢?你開票做收入賬的時(shí)候做的是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅? 那么交稅的時(shí)候直接沖應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅,不就平了?
84784962
10/09 09:05
哦,沒事了,謝謝老師
家權(quán)老師
10/09 09:08
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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