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老師,公司采購一批購物卡發(fā)放給員工,該怎么進行賬務(wù)處理呢?

84784997| 提問時間:09/04 15:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個先計入借預(yù)付賬款,貸銀行存款 到時候給的時候,再入福利費
09/04 15:53
84784997
09/04 15:55
這個是購入購物卡時做的分錄嗎?
84784997
09/04 15:55
不太理解為什么借方是用預(yù)付賬款呢
宋生老師
09/04 15:55
你好!是的。購入的時候的分錄
84784997
09/04 15:57
老師,為什么借方是使用預(yù)付賬款呢?那購入時取得的增值稅專用發(fā)票可以用來抵扣嗎?
宋生老師
09/04 15:59
你好!你用于員工福利就不能抵扣了。 因為你現(xiàn)在是付了這個錢。但是還沒有提貨
84784997
09/04 16:03
話說,這個購物卡不是當(dāng)時購買就有了嗎?咋說沒有提貨呢?那要是后期員工使用購物卡時還要做沖減分錄嗎,有點懵
宋生老師
09/04 16:05
你好!這么理解吧,你給了錢,但是還沒有買東西,只是有個卡。但是卡沒有消費,錢還在里面。 以后你把卡給員工,借應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸預(yù)付賬款
84784997
09/04 16:09
那要做借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 這筆分錄嗎?
宋生老師
09/04 16:10
你好!是的,先計提,再支付
84784997
09/04 16:10
這個若是當(dāng)職工福利發(fā)放給員工的話,需要申報個稅嗎?
宋生老師
09/04 16:12
你好!是的,是需要交個稅
84784997
09/04 16:13
老師,你問一個答一個,能不能一整個思路告訴我呢,就公司購買購物卡,發(fā)放給員工,財務(wù)要做哪些?
宋生老師
09/04 16:15
你好!這個先計入借預(yù)付賬款,貸銀行存款 然后有發(fā)生福利費,或者用于福利的時候,先計提, 借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 實際支付的時候 借應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸預(yù)付賬款
84784997
09/04 16:33
老師,什么情況下才需要先做計提分錄呢?我看有些不計提,有些要計提,都有點懵
宋生老師
09/04 16:34
你好!你都做計提就沒關(guān)系了 一般當(dāng)月的費用,下月實際才支付,就要計提。
宋生老師
09/04 16:34
比如當(dāng)月的房租,水電,下個月支付
84784997
09/04 16:38
像購物卡這個有可能是當(dāng)月購入,當(dāng)月就發(fā)放給員工了,這種還要計提分錄嗎?直接做公司費用處理了
宋生老師
09/04 16:39
你好!你可以直接做管理費用-福利費,貸銀行存款
84784997
09/04 16:49
那這樣的話,之前購入購物卡時用的預(yù)付賬款一直留在賬上,沒有辦法沖掉了呢?
宋生老師
09/04 16:50
你好!呃,你說當(dāng)月就發(fā),我就當(dāng)做直接發(fā)了 如果不是直接發(fā),就是借管理費用-福利費,貸預(yù)付賬款
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