當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,沒有科目余額表怎么登記賬務(wù)初始數(shù)據(jù)?以前做內(nèi)賬主要登記現(xiàn)金流水,現(xiàn)在想銀行存款余額留著做為初始數(shù)據(jù),其他的數(shù)據(jù)不管,也不錄入,怎么建賬呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,沒有科目余額表,是無法登記賬務(wù)初始數(shù)據(jù)的。
需要有全部科目的初始數(shù)據(jù),而且勾稽關(guān)系正確,才可以建賬的
僅僅知道現(xiàn)金和銀行存款信息,是無法建賬的
2024 08/24 11:44
84784978
2024 08/24 11:50
之前只是做流水賬而已,所以沒有科目余額表,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)化為財(cái)務(wù)軟件記賬。接下來要怎么操作呢?
鄒老師
2024 08/24 11:52
你好,需要根據(jù)之前的流水賬,把所有賬務(wù)處理分錄補(bǔ)上?
84784978
2024 08/24 11:56
我是想做今年1月份的賬,可以把銀行存款余額做為初始數(shù)據(jù),把數(shù)據(jù)做平。接下來把今年的所有賬務(wù)逐筆登記,這樣可以嗎?
鄒老師
2024 08/24 11:57
你好,還需要知道其他各個(gè)科目的期初余額才可以建賬,而不是僅僅知道銀行存款余額就可以建賬的。
84784978
2024 08/24 12:01
問題就在于,沒有科目余額表,不知道怎么搞咯,現(xiàn)有的就是知道有多少錢而已
鄒老師
2024 08/24 12:19
你好,請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84784978
2024 08/24 12:50
老師,我司已運(yùn)營(yíng)多年,之前是登記簡(jiǎn)單的流水賬,財(cái)務(wù)系統(tǒng)不完善,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)化為財(cái)務(wù)軟件記賬。找不到之前的所有業(yè)務(wù)單據(jù)了,不知道該如何把賬務(wù)過渡到財(cái)務(wù)系統(tǒng)中去
鄒老師
2024 08/24 13:11
你好,之前是登記簡(jiǎn)單的流水賬,那就可以根據(jù)流水賬編制對(duì)應(yīng)的記賬憑證,錄入到財(cái)務(wù)系統(tǒng)中,這個(gè)過程就是建賬
84784978
2024 08/24 13:21
比如說我是20年成立的公司,現(xiàn)在24年了,我不考慮把前面的賬務(wù)錄進(jìn)去,我只想從24年1月份~至今的賬務(wù)輸入進(jìn)去,在此之前一直有業(yè)務(wù)發(fā)生的,之前的這些數(shù)據(jù)怎么錄入到財(cái)務(wù)系統(tǒng)呢?
鄒老師
2024 08/24 13:22
你好,你需要有23年12月份期末所有明細(xì)科目的數(shù)據(jù),才可以建賬,然后從24年1月份開始錄入憑證的。
84784978
2024 08/24 13:33
目前只有23年12月份期末的銀行賬戶余額,其他的無負(fù)債無庫(kù)存無固定資產(chǎn)什么的都沒有,借記銀行存款,貸記什么科目合適呢?
鄒老師
2024 08/24 13:33
你好,只有23年12月份期末的銀行賬戶余額,這樣是無法滿足? ? 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益? 等式關(guān)系,是無法建賬的
84784978
2024 08/24 13:37
貸:實(shí)收資本 可以嗎?
鄒老師
2024 08/24 13:38
你好,不可以。
因?yàn)殂y行存款賬戶余額,不等于就是股東投資款的?
84784978
2024 08/24 13:40
那我應(yīng)該記什么科目呢?給點(diǎn)建議唄
鄒老師
2024 08/24 13:41
你好,根據(jù)你描述的情況,是無法判斷的。(因?yàn)殂y行存款余額,是多個(gè)因素決定的)
1,讓你從業(yè)務(wù)發(fā)生一開始把賬務(wù)補(bǔ)齊,你又說不想這樣
2,只知道銀行存款余額,這樣是無法建賬的(就算湊成金額相等,也不一定對(duì)?。?/div>
84784978
2024 08/24 13:42
太難了,謝謝您
鄒老師
2024 08/24 13:43
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??
閱讀 236
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 金蝶軟件初始數(shù)據(jù)怎么錄入么?申報(bào)數(shù)據(jù)給銀行流水不一樣以前沒賬,現(xiàn)在建賬初始數(shù)據(jù)不知道怎么辦了 692
- 做的是7月的賬,給的是一到四月的余額表,這么錄入初始數(shù)據(jù)? 259
- 我想咨詢一下,用友初始數(shù)據(jù)錄入這個(gè)在會(huì)計(jì)學(xué)堂里,哪里學(xué)習(xí)啊,沒有科目余額表,我怎么做初始數(shù)據(jù)錄入 438
- 初始建立賬套是填寫各個(gè)科目余額表的期末數(shù)據(jù)對(duì)嗎 351
- 科目余額初始化數(shù)據(jù)在哪里錄入? 86
最新回答
查看更多- 2024年注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)第158頁2016年,如果50名職工均享受了累積末使用的帶薪年體假,則2016年確認(rèn)的工資費(fèi)用應(yīng)扣除上年度已確認(rèn)的累計(jì)帶薪費(fèi)用。老師這里怎么理解扣除上年度已確認(rèn)的累計(jì)帶薪費(fèi)用,這里怎么是扣除,解釋一下。 昨天
- 剛注冊(cè)的個(gè)體工商戶,可以大額開發(fā)票嗎 昨天
- 老師,我們是事業(yè)單位公立醫(yī)院,醫(yī)院進(jìn)行了裝修,我們給裝修單位借了100萬,他們寫了100萬的借款單,醫(yī)院,裝修單位,電梯公司簽了一個(gè)三方協(xié)議,由醫(yī)院代裝修公司給電梯公司支付電梯款,最終,醫(yī)院給裝修單位付了90萬,給電梯公司付了10萬。老師,這個(gè)帳該怎么做。 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前