問題已解決

老師, 我想問下,我們銷售貨物出去時(shí),是怎么結(jié)轉(zhuǎn)到成本上的,借,應(yīng)收賬款,貸,庫(kù)存商品。錢回來后,借,銀行存款,貸,應(yīng)收賬款。但是我們的應(yīng)收賬款就是我們的貨物成本,假如我直接寫成本,那后面結(jié)轉(zhuǎn)又到利潤(rùn)上去了,好像都不對(duì)

84785032| 提問時(shí)間:07/26 17:10
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藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
銷售貨物,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品
07/26 17:10
84785032
07/26 17:12
那成本沒有回完,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是對(duì)的嗎?
藍(lán)小天老師
07/26 17:14
是的哦,月底會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84785032
07/26 17:16
我6月份銷售貨物13萬,回成本5萬,然后這個(gè)月回了余下的8完,但我這個(gè)月又銷售貨物27萬,所以上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)后,我這個(gè)月回款的8萬,就抵扣在了27萬的成本里面,所以我就不知道做的賬對(duì)不對(duì)了
藍(lán)小天老師
07/26 17:17
6月份銷售了13萬,這13萬的成本需要全部結(jié)轉(zhuǎn),和回款沒有關(guān)系
84785032
07/26 17:21
那請(qǐng)問老師如何全部結(jié)賬?正確的分錄是怎樣的。這是我出去時(shí)的分錄,回款5萬,是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 6月結(jié)轉(zhuǎn)余下的8萬就是在本年利潤(rùn),這是哪里錯(cuò)了嗎?
藍(lán)小天老師
07/26 17:23
?回款5萬,應(yīng)該借 銀行存款? 貸 應(yīng)收賬款? 結(jié)賬是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
84785032
07/26 17:24
你不是說 銷售貨物,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 嗎?我就是這樣做的呀
84785032
07/26 17:24
你先做這筆賬,從頭到尾,你是怎么寫分錄?
藍(lán)小天老師
07/26 17:27
銷售商品, 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)收入? 應(yīng)交稅費(fèi) 回款 借 銀行存款? 貸 應(yīng)收賬款 結(jié)賬成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸 庫(kù)存商品
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