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申請出口退稅時寫:借:其他應收款-出口退稅,貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅),對嗎?到月末是否需要寫這兩筆憑證? 借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 ,貸:應交稅費應交增值稅進項 借:應交稅費出口退稅 貸:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

84784958| 提問時間:07/25 15:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你只要申請了不到月底,只要申請當天就可以做 下面兩個那個是結轉的。
07/25 15:15
84784958
07/25 15:20
老師,我聽課老師說結轉增值稅是按照這個分錄寫的, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅。 按照下面兩個結轉我蒙圈了, ?借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 ,貸:應交稅費應交增值稅進項 借:應交稅費出口退稅 貸:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
郭老師
07/25 15:21
你好,第1個分錄是結轉需要繳納的增值稅。
郭老師
07/25 15:21
第2個是把進項結轉到轉出未交增值稅, 第三個是把出口退稅結轉到轉出未交增值稅 。做了后面這2個,你的進項和出口退稅就沒有余額了。
84784958
07/25 18:46
好的,懂了,老師,謝謝您
郭老師
07/25 18:47
不用客氣,工作愉快。
84784958
07/25 19:17
老師,如果因為其他原因,退稅沒有成功,走免征,我該怎么寫分錄?前面寫的所有結轉怎么辦?
郭老師
07/25 19:21
借應交稅費應交增值稅出口退稅貸,其他應收款 借主營業(yè)務成本貸,應交稅費應交增值稅進項轉出。
84784958
07/25 19:31
老師,不好意思,我有點沒有懂,前面結轉稅費都全部平了,現(xiàn)在這樣寫,我還要交應交稅費-應交增值稅(出口退稅),進賬我看到了,轉到成本了,
84784958
07/25 19:32
進項我看到了,轉到主營業(yè)務成本去了
郭老師
07/25 19:33
你好,出口退稅沒有金額了嗎?你當時申請了出口退稅不是不退了嗎?你當時申請出口退稅的時候做了借期的應收款待、應交稅費。出口退稅如果沒有做的話,就不用做了。我上面給你做的是紅沖了。
郭老師
07/25 19:33
對應的進項不允許抵扣轉出了。
84784958
07/25 19:40
借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 ,貸:應交稅費應交增值稅進項 借:應交稅費出口退稅 貸:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 (老師,這兩筆你不是說申請退稅的時候當月做嗎?我的意思是做了這兩筆賬務,后面稅沒有退下來,走了免征,這兩筆要不要沖掉?)
郭老師
07/25 19:46
你好,你的進項每個月有余額的時候去做第1個, 然后你的出口退稅在貸方有余額的時候去做第二個 應該是沒有明白他的意思吧,第一個是結轉進項,第二個是結轉出口退稅, 讓他們沒有余額的意思 后面沒有退稅 把進項轉出,然后出口退稅所有的都刪除紅沖
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