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先進(jìn)制造業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策,怎么申報(bào)?有什么要特別注意的嗎?

84784998| 提問時(shí)間:07/23 19:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅加計(jì)扣除5%,企業(yè)所得稅加計(jì)扣除100% 增值稅的,在附表四、一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫 企業(yè)所得稅的在107012里面填寫 預(yù)交的時(shí)候去填寫主表第7行增加1行
07/23 19:05
84784998
07/23 19:21
增值稅的比例是依據(jù)什么去核算的
郭老師
07/23 19:22
你好進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%
84784998
07/23 19:22
企業(yè)所得稅加計(jì)扣除是 “研發(fā)費(fèi)用”的100%對(duì)嗎
84784998
07/23 19:24
進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%直接申報(bào)就可以嗎,還要不要填其他資料
84784998
07/23 19:28
我的增值稅附表四? 只有 抵減 項(xiàng)目 “一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”? ?這項(xiàng)可以填列嗎
郭老師
07/23 19:31
你好,是 不需要 就是在這里面填寫的。
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