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補(bǔ)登記去年收入后,計(jì)入的未分配利潤,調(diào)整去年報(bào)表時(shí),需要同時(shí)調(diào)增所得稅嗎?

84785009| 提問時(shí)間:07/12 20:40
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,收入調(diào)整了,企業(yè)所得稅也需要同時(shí)調(diào)整的。
07/12 20:40
84785009
07/12 20:53
老師,我可以直接改賬計(jì)入當(dāng)期收入嗎?23萬,我們是小企業(yè)準(zhǔn)則,這樣的話是不是就不需要去調(diào)表了,這個(gè)方法和去調(diào)表方法繳納所得稅是一致的嗎?
東老師
07/12 20:55
這么大金額在當(dāng)期調(diào)整是不合適的,所以還是得通過未分配利潤調(diào)整
84785009
07/12 20:56
因?yàn)槲覀兘刂?3年年底彌補(bǔ)虧損額是18萬,現(xiàn)在我就在想調(diào)去年報(bào)表和我調(diào)賬計(jì)入當(dāng)期損益結(jié)果一致不
84785009
07/12 20:57
老師 意思23萬最好用未分配利潤補(bǔ)賬對(duì)不?還是建議調(diào)整23年三大報(bào)表嗎?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表還有所得稅報(bào)表,所得稅是調(diào)增嗎?那不是季度所得稅報(bào)表也要調(diào)整
東老師
07/12 21:11
對(duì),因?yàn)槟阏f的這個(gè)是屬于2023年的收入,所以是調(diào)整2023年的相關(guān)報(bào)表的
84785009
07/12 22:06
老師,那我調(diào)整了23年報(bào)表后,是不是24年1季度2季度也要跟著做調(diào)整?那就會(huì)涉及補(bǔ)稅哦,我們1季度有利潤17萬,2季度-2萬,是不是去年就是-18+23=5應(yīng)納稅所得額,今年1季度就是17應(yīng)納稅所得額?就不能彌補(bǔ)虧損了,因?yàn)闆]有了
84785009
07/12 22:06
我不管調(diào)表還是調(diào)賬,都涉及補(bǔ)稅對(duì)吧
84785009
07/12 22:06
老師你看看我這個(gè)數(shù)據(jù)
東老師
07/13 07:32
對(duì)的,沒錯(cuò)的,就是你說的這個(gè)意思
84785009
07/13 10:45
老師你好 還在嗎?要是這筆23年12月收入23萬我計(jì)入當(dāng)期損益的話,去反結(jié)賬計(jì)入收入,也需要調(diào)整23年年報(bào)嗎?還是說不需要調(diào)整去年報(bào)表了,只需要算成24年的收入呢?這樣我就可以24年補(bǔ)成本退稅了,現(xiàn)在我是計(jì)入的未分配利潤
東老師
07/13 10:49
對(duì),去年的報(bào)表你要是修改也可以的
東老師
07/13 10:50
修改去年的收入,也得調(diào)整去年的報(bào)表的
東老師
07/13 10:50
除非你把收入做到今年才不需要調(diào)整去年的申報(bào)表
84785009
07/13 11:01
老師,未來適用法是可以將以前年度收入和成本做進(jìn)當(dāng)年的嗎?無需調(diào)整以前年度報(bào)表嗎,那不是都有一定空間可以退稅,要是這筆23萬收入我做進(jìn)去年12月了,就會(huì)補(bǔ)1000左右的稅,實(shí)打?qū)嵰U納的,但是我做進(jìn)當(dāng)年,只是算預(yù)繳啊
84785009
07/13 11:04
老師,能幫幫我嗎,報(bào)稅期馬上截至,這個(gè)事很棘手,還未像領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)
東老師
07/13 11:15
這筆收入到底是什么情況呢,具體是什么收入,為什么做到去年了
84785009
07/13 11:25
老師,23年12月開了發(fā)票23萬,我24年1月才做的憑證計(jì)入的未分配利潤貸方,我現(xiàn)在想解決的問題就是,這筆跨年度收入可以直接計(jì)入23年一季度損益嗎?預(yù)繳所得稅,還是說不管怎么調(diào)賬,必須調(diào)整23年年報(bào),補(bǔ)繳所得稅呢?
84785009
07/13 11:26
24年一季度損益,寫錯(cuò)了,我去反結(jié)賬計(jì)入收入,這樣財(cái)報(bào)勾稽關(guān)系才準(zhǔn)確
東老師
07/13 11:27
因?yàn)槟氵@個(gè)發(fā)票是2023年就開出來的,所以你肯定得通過以前年度損益調(diào)整。既然是2023年的收入,那您年報(bào)之前報(bào)的時(shí)候沒有加上的話,這筆收入年報(bào)肯定是也得調(diào)整。既然調(diào)整了就涉及到所得稅
84785009
07/13 11:30
老師,我們是小企業(yè)準(zhǔn)則,我的意思是可以算成24年的收入嗎?這樣就是預(yù)繳了,未來適用法不是計(jì)入當(dāng)期損益嗎?
84785009
07/13 11:32
老師,你剛剛回復(fù)的這段話(除非你把收入做到今年才不需要調(diào)整去年的申報(bào)表),小企業(yè)準(zhǔn)則是不是可以計(jì)入到今年呢?算成今年的損益,現(xiàn)在我只需要調(diào)整計(jì)入收入是嗎,因?yàn)橛?jì)入的未分配利潤沒有影響利潤表
東老師
07/13 11:33
你如果入賬到今年的話,但是發(fā)票是去年開的,可能是會(huì)比對(duì)不過的,如果您企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào),并且已經(jīng)沒有異常的話,那您做到今年就沒啥影響
84785009
07/13 11:44
這塊不影響增值稅嘛?我如今一季度二季度都已申報(bào),現(xiàn)在報(bào)表利潤勾稽關(guān)系差額就是這23萬,未來適用法也是可以跨年補(bǔ)記收入的是吧?算成當(dāng)年的損益,進(jìn)行預(yù)繳所得稅,就不追溯了嗎
東老師
07/13 12:30
對(duì),增值稅已經(jīng)申報(bào)了,就不會(huì)影響的
東老師
07/13 12:30
對(duì),算到當(dāng)年損益計(jì)算企業(yè)所得稅就成
84785009
07/13 13:51
老師,我去更正24年1-2季度報(bào)表的話,會(huì)不會(huì)比對(duì)不通過?增值稅那塊銷售額和利潤表中的累計(jì)數(shù)對(duì)不上啊
東老師
07/13 13:52
你更正我認(rèn)為我倒是可以的,更正的時(shí)候應(yīng)該也不會(huì)比對(duì)
84785009
07/13 14:03
好的謝謝老師 我去試試
東老師
07/13 14:04
好的,好的,試試看再說
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