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老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系對不上怎么查原因?

84785001| 提問時(shí)間:2024 07/11 08:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)一般是由于未分配利潤引起的,你看一下是不是因?yàn)檠a(bǔ)稅或者退稅。
2024 07/11 08:25
84785001
2024 07/11 08:31
暫時(shí)還不涉及稅這塊,公司才開始生產(chǎn),這是第二個(gè)月的賬,因?yàn)榍捌诤芏噘~入賬科目有誤,所以6月份沖銷重新再入了挺多憑證,不知道是不是這里造成的,但是我每筆賬都核對了,又沒查出來原因。
宋生老師
2024 07/11 08:34
你好,這樣的話,有點(diǎn)亂了,沒辦法確定,只能估計(jì)是因?yàn)檫@個(gè) 你期初能對應(yīng)嗎
84785001
2024 07/11 08:57
期初數(shù)可以對的上的,為什么每筆分錄都對的,兩個(gè)表的關(guān)系金額卻會(huì)對不上呢?
宋生老師
2024 07/11 08:58
您好,要看明細(xì)賬才能確定,主要看一下你說的未分配利潤的明細(xì)賬。 因?yàn)樗麄兊墓椿P(guān)系主要就體現(xiàn)在這個(gè)未分配利潤。
84785001
2024 07/11 09:54
謝謝老師,按照您建議的思路,我找到了原因,但是我不知道該怎么調(diào)賬。 差異金額是我們之前一條生產(chǎn)線的開支我開始記的管理費(fèi)用,然后因?yàn)槌返袅嗽撋a(chǎn)線,所以我就把該筆管理費(fèi)用的金額結(jié)轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)收款,也就是這個(gè)錢最終由返回生產(chǎn)線公司承擔(dān),然后我結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),就不包括該筆金額 ,然后利潤表的凈利潤金額和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤金額期末數(shù)對不上,我不知道怎么調(diào)整了。
宋生老師
2024 07/11 09:55
你好,你這些業(yè)務(wù),做了哪些憑證了
84785001
2024 07/11 10:33
我當(dāng)時(shí)做的是這樣的分錄 ,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,因?yàn)榻栀J金額相抵了,就不包括這筆金額,所以利潤表里的凈利潤,不等于資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤累計(jì)數(shù)-期初數(shù)。
宋生老師
2024 07/11 10:36
你好!你這個(gè)借貸方全部都是一個(gè)科目,全部都是管理費(fèi)用,其他?
84785001
2024 07/11 11:22
是的,就是為了留痕跡,以免后期扯皮的時(shí)候漏掉了這筆賬,所以入了這筆賬,但是后期又不屬于我們承擔(dān)了,所以又從反方向轉(zhuǎn)出去了,這兩筆業(yè)務(wù)的管理費(fèi)用相當(dāng)于余額0。
宋生老師
2024 07/11 11:25
你好,這個(gè)不影響的,不過我估計(jì)有可能是你要記入借方負(fù)數(shù)不能夠去問他貸方。
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