問題已解決

老師,我們是一般納稅人,之前申報(bào)增值稅主表第3欄未填,默認(rèn)的是0。我都是填列完附表就申報(bào)了?,F(xiàn)在需要依次更正申報(bào)嗎?

84785019| 提問時(shí)間:07/01 14:50
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果填錯(cuò)了的話還是修改的。
07/01 14:50
84785019
07/01 14:51
會(huì)引起專管員的注意嗎?
東老師
07/01 14:51
正常修改不會(huì)引起注意的
84785019
07/01 14:52
好的,謝謝老師
東老師
07/01 14:53
沒事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝
84785019
07/01 14:53
銷售的是服務(wù),是填列在第三欄吧?
東老師
07/01 14:54
對(duì)的,就是填寫在這里面的。
84785019
07/01 14:54
好的,謝謝老師!
東老師
07/01 14:55
沒事,沒事,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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