問題已解決
一般納稅人,民營醫(yī)院,收入開票免稅,開票人5月開錯(cuò)發(fā)票,開了13%的增值稅普通發(fā)票,只能6月紅沖,那5月增值稅月報(bào)怎么報(bào),報(bào)了后這增值稅怎么辦,6月紅沖后去退嗎,還是怎么辦
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你好,有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)嗎?對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),你先抵扣,然后下個(gè)月紅沖了之后,你再填寫負(fù)數(shù)銷售額,再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024 06/17 16:26
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/17 16:26
一般納稅人是不好退稅的,大部分是留著以后抵扣,你這個(gè)根本沒法抵扣。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/17 16:26
系統(tǒng)就會要求你自動留底的。
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84784951 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 06/17 16:29
醫(yī)院的賬因?yàn)槭敲舛?,所以一直沒抵扣過,抵扣要怎么做啊
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/17 16:30
稅收數(shù)字賬戶抵扣勾選。在這里面找到允許抵扣的,然后統(tǒng)計(jì)確認(rèn)里面確認(rèn)
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