問題已解決

老師您好,請問通過以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不平,如何處理?不平的差額就是以前年度損益調(diào)整的金額。

84784960| 提問時(shí)間:06/13 10:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 有做跨年損益調(diào)整的話就會(huì)勾稽不上
06/13 10:05
84784960
06/13 10:07
我是今年2月用以前年度損益調(diào)整調(diào)的,請問我現(xiàn)在怎么處理能把它勾稽平呢?
樸老師
06/13 10:09
如果想要勾稽上就只能取消以前年度損益調(diào)整的分錄
84784960
06/13 10:13
直接沖紅從新做分錄是不?
84784960
06/13 10:18
以前年度損益調(diào)整直接結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤,我也直接沖紅,然后之前的分錄重新做對不?
樸老師
06/13 10:26
對的 直接沖減了就可以
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