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老師,文化建設(shè)稅當(dāng)時申報的時候申報了是未含稅收入,現(xiàn)在稅管員要求申報含稅收入,是直接申報未含稅的那一部分呢,還是全部申報上去呢

84784955| 提問時間:06/12 11:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,申報的是你的計稅依據(jù)的含稅金額。
06/12 11:17
84784955
06/12 11:19
因為在4月已經(jīng)申報了,當(dāng)時填的未含稅收入,現(xiàn)在補(bǔ)申報,要求填含稅收入,如果全部填上去就需要再繳納一次稅費(fèi)了,這個怎么填呢
郭老師
06/12 11:20
你好,你們允許差額嗎?你有扣除的發(fā)票嗎
84784955
06/12 11:27
是在減除項目本期發(fā)生額那里填是嗎
郭老師
06/12 11:27
你好這里不填寫的。
84784955
06/12 11:31
那就是直接在應(yīng)征收入里面填寫差額了是嗎
郭老師
06/12 11:32
不是的,在減除項目里面填寫。
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