問題已解決

老師好,去年有幾張專票,做賬的時(shí)候沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有抵扣,今年想抵扣,該怎么處理?

84785039| 提問時(shí)間:06/11 13:16
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好,同學(xué),正常抵扣就可以。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款等
06/11 13:18
84785039
06/11 13:19
去年已經(jīng)做賬了
84785039
06/11 13:19
只是做錯(cuò)了,沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額,也沒有抵扣
小敏敏老師
06/11 13:36
那今年單獨(dú)把進(jìn)項(xiàng)稅額做就去就可以,做錯(cuò)的更正一下。
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