問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)工程異地預(yù)繳稅款問(wèn)題,當(dāng)月開(kāi)票,次月申報(bào)期前預(yù)繳稅款,附表四欄次怎么填?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:06/11 09:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
填到預(yù)繳稅額欄,抵減本月應(yīng)納稅額,抵減后的稅額為本月應(yīng)交稅額.一般納稅人一般在稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警的時(shí)候需要預(yù)繳增值稅,一般按照行業(yè)稅負(fù)來(lái)預(yù)繳,即銷(xiāo)售收入*稅負(fù)-原來(lái)繳納的增值稅. 1、先填寫(xiě)預(yù)繳情況表--《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》 填寫(xiě)《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》:需要將建筑服務(wù)、銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)、出租不動(dòng)產(chǎn)已預(yù)繳的稅款分別填寫(xiě)在第3行建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款、第4行銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款、第5行出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款中; 2、在異地預(yù)繳稅款屬于本期已繳稅額,申報(bào)時(shí)可以抵應(yīng)納稅額 填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》:上述已預(yù)繳稅款體現(xiàn)在第28行分次預(yù)繳稅款中,根據(jù)報(bào)表邏輯關(guān)系計(jì)算,不會(huì)形成重復(fù)交稅.
06/11 09:29
84784978
06/11 09:32
老師,5月開(kāi)票,6月初才預(yù)交完,附表四稅額遞減情況預(yù)征繳納稅款欄:本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減的稅額都填上稅額,期末余額為0是嗎
樸老師
06/11 09:32
同學(xué)你好 抵減完了沒(méi)有余額了就是零
84784978
06/11 09:34
糾結(jié)的點(diǎn)是:5月開(kāi)票,5月預(yù)交這么填余額為0沒(méi)問(wèn)題。但是現(xiàn)在是5月開(kāi)票,6月初才交上預(yù)交稅款,也是余額為0??
樸老師
06/11 09:36
同學(xué)你好 你抵減了就是零
84784978
06/11 09:38
好的老師,新版稅局系統(tǒng)附表四自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)少了,我自己改正后,提交申報(bào)提示我比對(duì)不通過(guò),我強(qiáng)制通過(guò)申報(bào)上沒(méi)問(wèn)題吧
樸老師
06/11 09:43
你自己實(shí)際預(yù)交的金額不對(duì)嗎
84784978
06/11 09:44
5月開(kāi)票,6月預(yù)交的稅款,有一筆系統(tǒng)沒(méi)帶出來(lái),我改正填上強(qiáng)制申報(bào)上沒(méi)問(wèn)題吧
樸老師
06/11 09:46
同學(xué)你好 有的地方預(yù)交的稅額要去稅局大廳填寫(xiě)的 ?你們是嗎
84784978
06/11 09:47
不用啊,之前我都是自己報(bào)的,系統(tǒng)可以改數(shù)據(jù)的。
樸老師
06/11 09:54
同學(xué)你好 那就直接申報(bào)哦
84784978
06/11 10:00
好的老師,謝謝你??!
樸老師
06/11 10:04
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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