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老師,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅,和轉(zhuǎn)出多交增值稅,這兩個科目可以同時用嗎

84785015| 提問時間:2024 05/29 08:00
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,不可以呀,理論上不存在的嘛,要么多交了,要么就是當月發(fā)生的應交增值稅額
2024 05/29 08:01
84785015
2024 05/29 08:03
比如上個月銷項大于進項,這個月進項大于銷項,這個怎么做賬務處理來提現(xiàn)
廖君老師
2024 05/29 08:06
您好,我們的分錄是各月分開的呀,上月末就結轉(zhuǎn)了 上月:借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應交稅費——未交增值稅? 本月:借:應交稅費——未交增值稅? ? 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 注意:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)? 這個科目是真的多交了 ,只結轉(zhuǎn)多交部分
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