問題已解決

老師你好,我想問一下關(guān)于銷售折讓跨年的問題:2024年發(fā)票都開了全額,并且24年記賬都記了主營業(yè)務(wù)收入,但是2025年發(fā)生了銷售折讓,跨年了,2025年開具了相應(yīng)折讓金額的紅字發(fā)票,2024年的納稅調(diào)整為什么要納稅調(diào)增?2025年才來調(diào)減?就是圖下的例題,我應(yīng)該怎么做納稅調(diào)整?我2024年的報表是不是要調(diào)整

84785026| 提問時間:05/25 19:19
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盛宇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,可以開具紅字發(fā)票沖減當(dāng)期銷售額。
05/25 19:23
84785026
05/25 19:25
那2024年企稅匯算清繳A105000表的銷售折扣、折讓退回就是調(diào)減20000吧?
盛宇老師
05/25 21:03
您好,調(diào)減的數(shù)據(jù)就是銷售退回的金額。
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