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現(xiàn)在公司進項發(fā)票缺421萬,5月內(nèi)銷部分開了50萬的銷項票,外銷開了300多萬銷項票,現(xiàn)在進項發(fā)票沒有認證的有30萬,這個30萬發(fā)票是先抵內(nèi)銷部分的增值稅嗎?

84784968| 提問時間:05/23 11:23
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 按照實際的來抵,這部分進項對應(yīng)的是外銷還是內(nèi)銷就做哪個
05/23 11:24
84784968
05/23 12:07
是內(nèi)銷的,內(nèi)銷的
小菲老師
05/23 12:08
同學,你好 那就先抵內(nèi)銷部分的增值稅
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