問(wèn)題已解決

老師好,原材料入庫(kù)按實(shí)際數(shù)量還是發(fā)票數(shù)量,實(shí)際數(shù)量少,這種情況怎么做賬,分錄怎么寫

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:05/23 10:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,按照實(shí)際數(shù)量來(lái)。那他以后會(huì)給你們嗎?如果以后會(huì)給你們的話,你入庫(kù)的時(shí)候還是按照以后給你補(bǔ)了之后,他頂多就不用給你開發(fā)票了。
05/23 10:04
84785013
05/23 10:07
不補(bǔ)了,老師,這是過(guò)磅時(shí)的誤差
郭老師
05/23 10:08
你好,差的不大,在合理?yè)p耗范圍內(nèi)嗎?
84785013
05/23 10:10
對(duì)的老師
84785013
05/23 10:11
分錄怎么做呢,庫(kù)存和發(fā)票的
郭老師
05/23 10:11
你好,那你付錢按照實(shí)際的來(lái)吧。如果是的話,按照實(shí)際的來(lái)。如果你付錢按照發(fā)票的話,那你就按照發(fā)票的自己再記錄一下什么原因不一致,里面有差額損耗的,損耗的可以做成的。
84785013
05/23 10:11
庫(kù)存和發(fā)票的差額
84785013
05/23 10:12
付錢按票
郭老師
05/23 10:12
你好,那就按照第二種方法。
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