問(wèn)題已解決

老師好,本來(lái)要交2萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,但因研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策而減免了企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:05/08 09:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;減免后;按照你減免后的金額去計(jì)提所得稅和支付分錄即可; 不單獨(dú)做減免的部分分錄的?
05/08 09:21
84785036
05/08 09:27
老師,減免后不需要交企業(yè)所得稅了,這個(gè)不需要體現(xiàn)嗎?
meizi老師
05/08 09:27
你好; 是的; 如果是直接減免了。主表的 應(yīng)交稅費(fèi)是0 ; 你就不用做分錄的??
84785036
05/08 09:34
好的,謝謝老師!再請(qǐng)教一個(gè),去年12月份多計(jì)提了工資,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,這個(gè)分錄對(duì)嗎?
meizi老師
05/08 09:35
你好; 對(duì)的; 是沖計(jì)提走這個(gè)分錄; 對(duì)的?
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