問題已解決

老師,你好,申報(bào)4月份增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,可以進(jìn)銷抵為0,多的部分填寫到本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣這項(xiàng)嗎?

84784954| 提問時(shí)間:05/05 10:27
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是可以的,可以這樣做
05/05 10:27
84784954
05/05 10:28
有1份發(fā)票是金額比較大,直接填寫1份,然后填寫剩余部分金額和稅金?還是需要按發(fā)票金額填寫呀?
小鎖老師
05/05 10:29
最好是按照發(fā)票寫的這個(gè)
84784954
05/05 10:30
就是發(fā)票金額太大了,如果不認(rèn)證這張票的話,稅負(fù)率太大有6%以上了
小鎖老師
05/05 10:38
這個(gè)不影響的,沒關(guān)系的這個(gè),最后
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