問題已解決

老師中午好,我想咨詢一個問題,公司去年合并,收入是轉(zhuǎn)到這家公司賬戶上,然后今年分?jǐn)側(cè)ツ甑氖杖耄瑢Ψ焦疽彩墙衲?月份開的發(fā)票,那我能做減少減少去年的未分配利潤嗎?

84784947| 提問時間:2024 04/17 11:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,去年做了收入的嗎?
2024 04/17 11:55
84784947
2024 04/17 11:57
錢到對公賬戶,做收入了
郭老師
2024 04/17 11:57
那你們當(dāng)時合并的時候,這個應(yīng)收賬款怎么處理的?
郭老師
2024 04/17 11:57
當(dāng)時這個企業(yè)應(yīng)該掛著應(yīng)收賬款。
84784947
2024 04/17 12:04
當(dāng)時做收入了,本來公司的收入要轉(zhuǎn)到新公司,新公司開發(fā)票進來做成本票,后來合伙人又說不轉(zhuǎn),自己分?jǐn)偟阶约旱墓久?,然后今年又算分?jǐn)偨痤~,今年把票開過來。我就做了成本票,問題是去年10—12和今年1—3月沒有經(jīng)營。
郭老師
2024 04/17 12:05
你們還能收到成本發(fā)票?
84784947
2024 04/17 12:12
所以說我就覺得這里面有問題,對方分?jǐn)偣臼墙衲觊_的發(fā)票,我分錄這么做的,怎么才能體現(xiàn)是去年的收入呢?
郭老師
2024 04/17 12:15
那你不要做成本,你都沒有收入,怎么做成本?
郭老師
2024 04/17 12:15
這一部分成本發(fā)票也不要開給你,直接開給被款客人,多好。
郭老師
2024 04/17 12:15
回復(fù)錯了 不是給你的 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費 是這個
84784947
2024 04/17 12:20
那分錄應(yīng)該怎么做呢?我上面有截圖給您,您看一下
郭老師
2024 04/17 12:24
可是他,你上面截圖的是成本,你不是說收入嗎?收到了錢,你讓他截圖對應(yīng)的收入怎么做的?
84784947
2024 04/17 12:28
去年的收入是到對公賬戶上,做收入了,今年他們分?jǐn)側(cè)ツ陮~戶上的金額,今年才開票進來,我就做了成本票,這樣會不會有風(fēng)險?
郭老師
2024 04/17 12:33
有 沒收入的只有成本有風(fēng)險
84784947
2024 04/17 12:36
對方公司分?jǐn)偨痤~又開票進來了,那我這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?其實業(yè)務(wù)去去年的
郭老師
2024 04/17 12:37
你好,你沒有對應(yīng)的收入,直接做費用吧。
84784947
2024 04/17 12:43
做費用分錄怎么寫呢?是管理費用比較合理還是銷售費用,因為公司已經(jīng)半年沒有收入了。目前就是發(fā)工資和固定資產(chǎn)計提折舊。
郭老師
2024 04/17 12:44
借管理費用 貸銀行存款
84784947
2024 04/17 12:49
好的,謝謝老師
郭老師
2024 04/17 12:52
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~