問題已解決
請問:公司開的電子發(fā)票,還有紙質(zhì)發(fā)票,報增值稅,兩邊開票金額加一起申報對吧
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對,這個金額是需要加進(jìn)來申報的。
2024 04/16 15:21
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2024 04/16 15:22
謝謝老師,電子發(fā)票開票查詢怎么查?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/16 15:22
這個得需要看你的具體軟件,最好問一下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)部門。
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2024 04/16 15:25
開電子發(fā)票
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/16 15:26
就是說不知道是你哪個軟件開的?所以得問一下軟件服務(wù)商。
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2024 04/16 15:31
查到了,第一季度總計開413267.23元,開紅字發(fā)票97821.78元,增值稅申報413267.23-97821.78=315445.45元申報對吧
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/16 15:32
對,申報的時候需要把開的紅字發(fā)票減去
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2024 04/16 15:33
是按實際322045.45元
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2024 04/16 15:34
好,謝謝老師
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2024 04/16 15:35
這是養(yǎng)老服務(wù)免稅的,是填不含稅金額申報還是含稅金額申報?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/16 15:36
這個按照含稅的金額申報就可以了。
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