問(wèn)題已解決
老師你好! 我們公司去年5月交了一筆增值稅2千元,因稅局要求我們?cè)谌ツ?月確認(rèn)收入,故今年3月的時(shí)候做了增值稅更正申報(bào),繳納了增值稅2千元及對(duì)應(yīng)滯納金,且去年交的增值稅退回來(lái)了。 請(qǐng)問(wèn)今年繳納增值稅2千元及對(duì)應(yīng)滯納金的分錄該怎么寫(xiě)?收到的去年交的增值稅怎么入賬?謝謝
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速問(wèn)速答1.今年繳納增值稅2千元及對(duì)應(yīng)滯納金:
增值稅部分:
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 2,000元
貸:銀行存款 2,000元
滯納金部分(假設(shè)滯納金為X元):
借:營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 X元
貸:銀行存款 X元
1.收到的去年交的增值稅怎么入賬:
當(dāng)您收到去年繳納的增值稅退款時(shí),應(yīng)做以下分錄:
借:銀行存款 2,000元
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 2,000元
2024 04/15 10:59
84785046
2024 04/15 11:08
請(qǐng)問(wèn)老師,今年繳納增值稅,需要做計(jì)提嗎?還是直接做這筆繳納稅款的分錄就行了?
樸老師
2024 04/15 11:13
同學(xué)你好
增值稅不叫計(jì)提哦
直接做就可以
84785046
2024 04/15 11:56
好的,謝謝老師
樸老師
2024 04/15 12:09
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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