問題已解決

老師,我們是高新技術(shù)企業(yè)說是可以享受制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策,請問 和生產(chǎn)服務(wù)那個加計抵減的政策可以同時享受么?是不是生產(chǎn)服務(wù)那個加計抵減的政策是不是到期失效了

84785006| 提問時間:04/10 13:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不能 那個已經(jīng)沒有了
04/10 13:35
84785006
04/10 13:37
老師那個政策是截止到23.12月份,那是2024年1月份申報2023年12月份增值稅的時候申報還可以是不是還是說2024年4月份申報2024.3月份申報不可以?
郭老師
04/10 13:40
2024年1月份申報,去年的可以使用這個政策,以后的不可以。
84785006
04/10 13:45
工信部發(fā)布2023年1月1日至8月31日期間,企業(yè)從事制造業(yè)業(yè)務(wù)相應(yīng)發(fā)生的銷售額合計占全部銷售額比重50%(不含)以上。老師現(xiàn)在不是2024年了么?這個期間為什么定位的還是23.8而不是23.12月份的?
郭老師
04/10 13:47
因為這個是年中間出來的政策得他得看下上一期的符合要求吧。
郭老師
04/10 13:47
所以它不是完整的一個自然年度。
84785006
04/10 13:54
老師還有一個問題 比如我們符合這個政策,3月份申報2月份的進(jìn)項稅額是10萬,4月份申報3月份的進(jìn)項稅額是0,那么政策里說的按照當(dāng)期進(jìn)項稅額加計抵減5%,使用哪個數(shù)還是累計數(shù)?
郭老師
04/10 13:55
你好,你1月份還有剩余的嗎?1月份沒有剩余的話,那你的加急扣除也沒有。他都是根據(jù)當(dāng)月的進(jìn)項稅額乘以5%。
郭老師
04/10 13:55
上一個月有沒有抵扣完的,可以這個月抵扣。上個月已經(jīng)抵扣完了,這個月也沒有進(jìn)項,那就沒有加急扣除。
84785006
04/10 13:56
工信部制造業(yè)加計抵減政策是清單制,不是每個月都可以申報的是不是,那這么說的話正好趕上我們這個月進(jìn)項稅額為0的話,加計抵減政策就是0了是不是
84785006
04/10 13:58
你說的沒有抵扣完是留抵么 那就是留抵也可以享受是么?但這個留抵不是當(dāng)期的 是前期攢下來de ?不清楚可不可以享受
郭老師
04/10 13:58
真的,對的,是這么做的。
郭老師
04/10 13:58
是的,對的,是這么做的。
84785006
04/10 14:02
老師你回答的不明白 沒有回復(fù)這個問題
郭老師
04/10 14:02
工信部制造業(yè)加計抵減政策是清單制,不是每個月都可以申報的是不是,那這么說的話正好趕上我們這個月進(jìn)項稅額為0的話,加計抵減政策就是0了是不是 是的
郭老師
04/10 14:02
留抵也可以享受是么?但這個留抵不是當(dāng)期的 是前期攢下來de ?不清楚可不可以享受 可以
84785006
04/10 14:03
你說的沒有抵扣完是留抵么 那就是留抵也可以享受是么?但這個留抵不是當(dāng)期的 是前期攢下來de ?不清楚可不可以享受 是這個問題
郭老師
04/10 14:03
可以的,以前月份兒留下來的可以抵扣呀
84785006
04/10 14:04
好的 那這次出的政策是1-8月份的;我就不能算1-12月的是不是 后期出了1-12月再看是么?
郭老師
04/10 14:04
不可以按照政策來。
84785006
04/10 14:06
不按照政策來 那我算這個是否超過50%這個條件的話是怎么計算滿足不滿足?
郭老師
04/10 14:08
1-8月份制造業(yè)銷售額合計占全部銷售額大于等于50%才行。
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