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公司把車抵賬給債權(quán)人怎么做賬,沒有收錢

84785036| 提問時(shí)間:04/07 14:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)做固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.抵減的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
04/07 14:07
84785036
04/07 14:12
全部折舊完了,沒有任何減值準(zhǔn)備,也沒有發(fā)生清理費(fèi)用是不是就做最后一步就行,應(yīng)收賬款 營(yíng)業(yè)外收入 稅費(fèi)
宋生老師
04/07 14:13
你好!但是第一步還是要的
宋生老師
04/07 14:13
你沒有余額是嗎?沒有殘值?
84785036
04/07 14:16
沒有余額和殘值
宋生老師
04/07 14:17
你好!這樣的話,可以按你說的
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