問題已解決

我們是幫客人代訂酒店的商務(wù)服務(wù),我開了45萬發(fā)票的時(shí)候就用了差額征收開票方式,差額征收部分也是45萬,那我的增值稅就為0了,那我所得稅也要做45萬的成本哈,那我所得利潤為0哈。

84785003| 提問時(shí)間:04/06 22:19
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好!按你提供的數(shù)據(jù)是這樣計(jì)算
04/06 22:21
84785003
04/06 22:30
那我只差額征收一部分開票金額,就可以避免這個(gè)問題哈,或做一部分無票收入就正常納增值稅哈。
耿老師
04/06 23:23
你好!你們不爭取差額嗎?
84785003
04/07 13:23
爭取差額,但是我們這個(gè)銷售額是比差額多呢
耿老師
04/07 13:50
你好!差額你們單獨(dú)開發(fā)票嗎?
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