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老師,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄啊? 比如公司報銷了一筆550元的招待費: 借:管理費用-招待費500 借:應(yīng)交稅費-進項50 貸:銀行存款550

84784962| 提問時間:03/30 15:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:管理費用-招待費550 借:應(yīng)交稅費-進項50 貸:銀行存款550 ? ? ? 應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出50
03/30 15:21
84784962
03/30 15:30
這樣就結(jié)束了嗎,就是抵消了的意思嗎
家權(quán)老師
03/30 15:32
是的,也可以直接選擇不抵扣勾選
84784962
03/30 15:38
這樣做分錄,進項和進項轉(zhuǎn)出不是都有余額了嗎? 做完這樣的分錄,科目余額表會自動抵消嗎
家權(quán)老師
03/30 15:40
不用管三級科目余額,只看應(yīng)交稅費-增值稅的科目余額
84784962
03/30 15:50
可是直播老師說,如果月底,銷項和進項都要轉(zhuǎn)出到未交增值稅里面;就是不想讓銷項,進項有余額,以免后期查賬的時候自己看不懂
家權(quán)老師
03/30 15:51
你把科目余額結(jié)轉(zhuǎn)平,看似簡單,結(jié)果會把自己繞暈
84784962
03/30 16:07
結(jié)平也是可以的對吧。 老師您說的好操作點是吧
家權(quán)老師
03/30 16:09
是的,做賬簡單能到達目的就是了。目的是正確申報增值稅。搞那些復(fù)雜的結(jié)轉(zhuǎn)反而把自己繞暈 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84784962
03/30 16:19
如果應(yīng)交增值稅小于0,不是代表留底嗎,留底應(yīng)該是: 借:應(yīng)交稅費-銷項 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-進項 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅
家權(quán)老師
03/30 16:21
意思是小于0不需要結(jié)轉(zhuǎn),等大于0才結(jié)轉(zhuǎn),省事些哈。你那樣做也可以的
84784962
03/30 16:21
下月交增值稅的時候,要用到留底: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:銀行存款
家權(quán)老師
03/30 16:30
不需要那樣做了,會把你自己繞暈的。 借:應(yīng)交稅費-銷項1000 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費-進項1100 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅100 下月 借:應(yīng)交稅費-銷項1200 貸:應(yīng)交稅費-進項800 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅400 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅400 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅400 交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅400-100 借:貸:銀行存款300
84784962
03/30 16:46
我知道了,這個看懂了,就是做兩次
家權(quán)老師
03/30 16:48
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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