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老師,我在23年10月計提了一筆未交增值稅,11月實際交稅的時比計提的多交了,導致現(xiàn)在未交增值稅科目貸方有負數(shù)余額要怎么處理

84784955| 提問時間:03/09 18:32
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好! 您好! 對于23年10月計提的未交增值稅,若11月實際交稅時多交導致未交增值稅科目貸方有負數(shù)余額,應通過會計分錄調整。具體為:借:應交稅金-未交增值稅(負數(shù)金額),貸:銀行存款或其他應付款等。確保賬目準確反映實際交稅情況。
03/09 18:34
84784955
03/09 18:38
我銀行11月的時候已經直接出賬了還怎么出啊
易 老師
03/09 18:43
如果11月銀行已直接出賬,那么再次出賬是不必要的。您需要確認出賬記錄與您的賬目相符,并確保所有交易都已正確記錄。如果發(fā)現(xiàn)有任何差異或錯誤,應及時與銀行聯(lián)系并調整賬目。保持財務記錄的準確性和一致性至關重要。
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