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老師1月份我們增值稅全部抵扣了,現(xiàn)在有張發(fā)普票要紅沖,紅沖后這張發(fā)票的銷項和抵扣了的進項怎么處理?

84784975| 提問時間:2024 03/07 14:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個沒關系。你直接開負數(shù)發(fā)票
2024 03/07 14:34
84784975
2024 03/07 14:56
噢,老師普票只要紅沖就行了,不用轉出進項稅額嗎?
宋生老師
2024 03/07 14:57
你好!是的,就是這樣理解
84784975
2024 03/07 15:14
那老師我覺得普票開了它也是有增值稅發(fā)生了,而且增值稅銷項用進項票全部抵扣了,那抵了這張普票的進項稅金我覺得應該轉出是不是?這樣理解對嗎?
宋生老師
2024 03/07 15:16
你好!不用,沒有固定這筆業(yè)務就是那筆業(yè)務的進項抵扣的。
84784975
2024 03/07 15:47
那老師如果開的不是普票是專票那進項要轉出嗎?
宋生老師
2024 03/07 15:53
你好,這個也不用轉出。
84784975
2024 03/07 16:19
那什么情況下做轉出啊?
宋生老師
2024 03/07 16:21
你好,你如果進項用于不能夠抵扣的項目就轉出 比如你用于福利。
84784975
2024 03/07 21:02
知道了,謝謝!
宋生老師
2024 03/08 08:29
您好!不用客氣的了
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