問題已解決
老師:銀行轉(zhuǎn)賬勞務(wù)費(fèi)沖正退回款項(xiàng),后期補(bǔ)發(fā),當(dāng)期會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
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是這樣的,首先,原來勞務(wù)費(fèi)對應(yīng)的會(huì)計(jì)科目,是哪個(gè),你就做相反的憑證,
假如說,原來的勞務(wù)費(fèi)是工資
借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬
支付時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
如果銀行存款退回
借:銀行存款
貸:應(yīng)付職工薪酬
03/01 19:03
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