問題已解決
請問公司提前暫估入賬的應付賬款的抬頭和實際收到發(fā)票的抬頭不一致怎么辦
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速問速答你好? 業(yè)務真實的話? 在收到發(fā)票的當月把之前做的暫估沖紅? 再做暫估分錄 再做正確的暫估分錄的沖紅分錄就可以的
2024 02/19 11:14
84785046
2024 02/19 11:26
就是要先把之前錯誤的暫估調(diào)整后,再做正確的暫估收到發(fā)票后正常沖銷入賬就可以,不可以直接沖減暫估錯誤的分錄嘛
王璐璐老師
2024 02/19 11:28
你好? 如果你前面是寫了應付賬款的二級明細的話? ?最好是不直接沖的哈??
84785046
2024 02/19 11:30
好的,謝謝
王璐璐老師
2024 02/19 11:31
加油? 等你的好評哦
84785046
2024 02/19 11:32
因為前期的暫估筆數(shù)比較多如應付賬款A,可以直接調(diào)整一筆應付賬款嘛,意味著借應付賬款A 貸應付賬款B
王璐璐老師
2024 02/19 11:34
你好 也是可以直接調(diào)整應付賬款的? 也不會錯? 只是重新全部做一遍會更清楚一點的? 都行的哈 實務中都有的
84785046
2024 02/19 11:35
好的,謝謝
王璐璐老師
2024 02/19 11:35
加油? 等你的好評哦
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