問題已解決

老師,你好,墊付一筆經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,掛賬借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入-經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,計(jì)提借:主營業(yè)務(wù)成本-經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,貸:應(yīng)付職工薪酬-經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬-經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,貸:銀行存款,這樣記賬,正確不?

84784990| 提問時(shí)間:02/04 11:06
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 是可以的
02/04 11:07
84784990
02/04 11:09
那下個(gè)月收到經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的工資表,我開票,他打款,我應(yīng)該怎么做賬?
小菲老師
02/04 11:10
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784990
02/04 11:12
那我開的發(fā)票應(yīng)該怎么粘貼?
小菲老師
02/04 11:13
同學(xué),你好 這個(gè)月開發(fā)票,做在這個(gè)月,也粘貼在這個(gè)月
84784990
02/04 11:16
票沒有開,現(xiàn)在做的是12月的賬,怎么補(bǔ)救
小菲老師
02/04 11:18
同學(xué),你好 你作無票收入,也可以的
84784990
02/04 11:21
那可以不可以先付款借:應(yīng)付職工薪酬-經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,貸:銀行存款,然后開票以后,做掛賬計(jì)提?
小菲老師
02/04 11:29
同學(xué),你好 也可以的
84784990
02/04 11:29
好的,懂了,謝謝老師解答
小菲老師
02/04 11:31
不客氣,祝工作順利
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