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1月份收到一張發(fā)票,是一月份開具的,但屬于12月份發(fā)生的費用,請問對這張發(fā)票應該編寫憑證進一月份的賬,還是進十二月份的賬?那筆費用用銀行存款支出的憑證已經在12月份做了,借其他應付款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票后要做借管理費用,貸其他應付款的憑證,那現(xiàn)在收到一月份開具的這張發(fā)票后要做的借管理費用,貸其他應付款的憑證要做在一月份的賬還是十二月份的賬?

84784980| 提問時間:01/27 19:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 發(fā)票在1月份 12月份暫估, 一月份借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款 匯算清繳調減
01/27 19:43
84784980
01/27 19:47
老師我看不懂你的分錄,是不是寫錯了,這是管理費用怎么會跟利潤分配有關?如果在做12月份的賬時已經收到這張1月份開具的發(fā)票呢,應該怎樣做賬做分錄?
郭老師
01/27 21:57
跨年了屬于去年的管理費用,用利潤分配未分配利潤來做
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