問題已解決

你好,老師,我想問一下,12月開的發(fā)票,現(xiàn)在跨年了,客戶要求重新開,已經(jīng)跨年了,也申報了稅,還交了增值稅,現(xiàn)在可以重新開嗎?

84784982| 提問時間:2024 01/19 10:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,可以開發(fā)票的不會重復交稅。
2024 01/19 10:40
84784982
2024 01/19 10:41
意思是現(xiàn)在紅沖了開沒啥影響嗎
玲老師
2024 01/19 10:41
你好對的紅沖了你就先做一筆負數(shù)收入再做一筆正數(shù)收入。一正一付不就是沒有多交稅款嗎?
84784982
2024 01/19 10:42
需要更改之前申報的報表嗎
玲老師
2024 01/19 10:43
前面的申報表沒有錯誤,不需要更正。
84784982
2024 01/19 10:44
奧奧,好的,謝謝老師
玲老師
2024 01/19 10:48
客氣的,祝您工作學習愉快。
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