問題已解決

已經(jīng)報稅和結(jié)賬了也報企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)漏做了一筆收入分錄1000元如何處理,已交歲了

84784962| 提問時間:01/18 09:30
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
反結(jié)賬補(bǔ)分錄,再更正申報
01/18 09:32
84784962
01/18 09:38
已交稅了增值稅和企業(yè)所得稅是要到柜臺處理嗎?還是在網(wǎng)上電子稅務(wù)局可以操作
文文老師
01/18 09:46
找到申報表,若旁邊有更正申報選項,可直接電子稅務(wù)局操作,否則 要大廳柜臺處理
84784962
01/18 09:47
更正申報就是按正確來的做分錄是嗎?現(xiàn)在是少記了收入,就正確按主營業(yè)收入科目入是嗎,不用以前年度損益調(diào)整
文文老師
01/18 09:49
是的,更正申報就是按正確來的做分錄
84784962
01/18 10:08
我現(xiàn)在是發(fā)現(xiàn)10月的賬錯了,那是一直從10月開始更正申報是嗎?就是從10月,11月12月更正申報三個月的還是只更正申報10月就可以了,因少計了收入1000元,是小規(guī)模企業(yè),少交增值稅9.9增值稅和企業(yè)所得稅,印花稅,這些全部都要更正申報一遍嗎
文文老師
01/18 10:24
季度,申報表更正4季度的就可以了
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