問題已解決
老師,我們是一家商貿(mào)公司,第一張圖片是7月未開票收入申報的增值稅的賬務處理,第二張圖片是12月開的未開票收入的部分發(fā)票部分,但是增值稅在7月已繳納,12月這次的銷項稅額該怎么處理呢
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速問速答你好同學,把本月已開票的部分分錄沖減掉,然后再做開票的分錄
2024 01/12 21:01
84784952
2024 01/12 21:06
你的意思是把12月的銷項刪掉嗎
立峰老師
2024 01/12 21:12
容易懂的做法時,把確認收入的一這部分銷項稅對應的分錄沖減掉,然后再做這筆分錄
84784952
2024 01/12 21:20
老師,我把開票的銷項進行了紅充,這樣處理的可以不
立峰老師
2024 01/12 21:35
可以的,同學,非常好。
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