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10月,暫估的庫存商品 分錄是 借:庫存商品1.3萬 貸:應(yīng)付賬款~暫估1.3萬 10月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本1.3萬 貸:庫存商品1.3萬 10月取得成本票3000沒支付 12月我用庫存現(xiàn)金支付了3000,然后收到2000元成本票 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理賬務(wù)? 我是把暫估1萬和成本票3千都結(jié)轉(zhuǎn)了,改怎么調(diào)整 10月我暫估是1萬,取得成本票3000,我結(jié)轉(zhuǎn)了1.3萬

84785003| 提問時間:01/11 10:52
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諾言老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好,你的暫估入賬的成本票全部都收回來了么?
01/11 11:00
諾言老師
01/11 11:05
收到,2000元成本票,你就把,暫估入賬沖紅2000元,主營業(yè)務(wù)成本沖紅2000,再把發(fā)票入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本2000
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