問題已解決

老師,我們公司部分廠房出租,水電費(fèi)確認(rèn)了其他業(yè)務(wù)成本,但是后來和客戶談好了代收代付,客戶不要發(fā)票,我們做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如果收到客戶的水電費(fèi),應(yīng)該怎么做賬?

84785022| 提問時(shí)間:01/04 11:04
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
01/04 11:04
84785022
01/04 11:09
電費(fèi)已經(jīng)付了,發(fā)票也確認(rèn)了成本,那這樣是要沖減其他業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本變成負(fù)數(shù)問題大嗎
王璐璐老師
01/04 11:15
真實(shí)業(yè)務(wù)沒關(guān)系的呀? 不要擔(dān)心的哈??
王璐璐老師
01/04 11:30
如果對我服務(wù)滿意的話 可以給我一個(gè)五星好評哦
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