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12月收到一張紅字發(fā)票 申報(bào)印花稅時(shí) 進(jìn)項(xiàng)金額需要減去這張紅字發(fā)票金額嗎

84785040| 提問時(shí)間:01/02 15:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的 要減去的 要轉(zhuǎn)出
01/02 15:17
84785040
01/02 15:18
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了 那不含稅的進(jìn)項(xiàng)金額呢
84785040
01/02 15:18
我印花稅是按照發(fā)票申報(bào)的
樸老師
01/02 15:22
這個(gè)印花稅不紅沖的 還是按藍(lán)字發(fā)票來報(bào)
84785040
01/02 15:28
只紅沖稅額 不紅沖不含稅金額 是嗎
樸老師
01/02 15:33
印花稅不紅沖的 多交就多交了 不退
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