問題已解決

某企業(yè)2020年3月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)3月3日,從紅星公司購入甲、乙兩種材料,貨款共計(jì)22500元,其中:甲材料15000元,乙材料7500元,增值稅共計(jì)2925元,已用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫。(2)3月5日,倉庫發(fā)出甲材料1000千克,每千克15元,發(fā)出乙材料200千克,每千克7元,用于A產(chǎn)品生產(chǎn)。(3)3月6日,銷售A產(chǎn)品500件,每件售價(jià)60元,共30000元,貨款收到并存入銀行。(4)3月7日,收到上月應(yīng)收銷貨款13400元并存入銀行。(5)3月9日,以銀行存款支付上月的應(yīng)付購貨款15000元。(6)3月12日,售出B產(chǎn)品100件,每件200元,貨款尚未收到。(7)3月15日,向銀行提取現(xiàn)金56000元,以備發(fā)放工資。(8)3月16日,以現(xiàn)金支付職工本月工資56000元。(9)3月17日,收到銷售A產(chǎn)品貨款20000元,存入銀行。(10)3月28日,按規(guī)定提取固定資產(chǎn)折舊5000元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊3600元,管理部門固定資產(chǎn)折舊1400元。要求:(1)根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄;(2)根據(jù)會(huì)計(jì)分錄填制記賬憑證。

84785034| 提問時(shí)間:2023 12/30 21:35
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曉旭老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué) ,分錄較多,老師一一解答,請(qǐng)耐心稍等
2023 12/30 21:38
曉旭老師
2023 12/30 21:46
1.借原材料-甲15000 乙7500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2925 貸銀行存款25425
曉旭老師
2023 12/30 21:47
7借庫存現(xiàn)金56000貸銀行存款56000
曉旭老師
2023 12/30 21:48
4.借銀行存款13400 貸應(yīng)收賬款13400
曉旭老師
2023 12/30 21:50
8.借應(yīng)付職工薪酬56000 貸庫存現(xiàn)金56000
曉旭老師
2023 12/30 21:51
10.借制造費(fèi)用3600 管理費(fèi)用1400 貸累計(jì)折舊5000
曉旭老師
2023 12/30 21:52
5.借應(yīng)付賬款15000貸銀行存款15000
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