當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,10月份增值稅,在11月份繳納,該怎么做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
2023 12/29 11:35
84785002
2023 12/29 11:43
不用計(jì)提的對(duì)嗎
84785002
2023 12/29 11:43
附加稅要不要計(jì)提的
劉艷紅老師
2023 12/29 11:54
要的,有增值稅就有附加稅
84785002
2023 12/29 11:59
是不是10月份的增值稅在10月底先做計(jì)提分錄,11月實(shí)際繳納的時(shí)候再做支付分錄
劉艷紅老師
2023 12/29 12:00
是的,是的,就是這樣的
84785002
2023 12/29 14:22
增值稅先結(jié)轉(zhuǎn)再繳納,還是先計(jì)提再繳納?
劉艷紅老師
2023 12/29 14:24
先計(jì)提再繳納的的
84785002
2023 12/29 14:26
計(jì)提分錄怎么寫,麻煩老師了
劉艷紅老師
2023 12/29 14:26
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84785002
2023 12/29 14:31
好的,謝謝老師!
劉艷紅老師
2023 12/29 14:31
不客氣,很高興幫您
閱讀 268