問題已解決

老師,你好麻煩看一下,這個10月份的社保在10月份是已計提,已繳納,我這11月份發(fā)放工資的分錄要怎么做

84785036| 提問時間:2023 12/05 22:03
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小軒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,發(fā)放11月份工資直接借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2023 12/05 22:07
84785036
2023 12/05 22:41
社保,這些呢
小軒老師
2023 12/05 22:43
11月份社保計提和繳納分錄跟之前月份的一樣
84785036
2023 12/05 22:57
老師,你看我給你發(fā)的照片,我說11月份發(fā)放10月份工資怎么做分錄
小軒老師
2023 12/05 23:10
你好,11月份發(fā)放10月份工資賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(個人) 貸:銀行存款(實發(fā)數(shù))
84785036
2023 12/05 23:11
老師,社保已經(jīng)在前面計提了
小軒老師
2023 12/06 00:20
你好,我上面的會計分錄是貸:應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)個人的,相當(dāng)于你圖片的會計科目其他應(yīng)付款—個人。因為你已經(jīng)做了一筆借:其他應(yīng)付款—個人,所以11月份發(fā)放10月份工資時,要沖回其他應(yīng)付款—個人。那如果按照你的會計科目做會計分錄的話,借:借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)付款—個人 貸:銀行存款(實發(fā)數(shù))
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