問題已解決

老師,我們公司這個(gè)月沒有開過發(fā)票,但有進(jìn)項(xiàng)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候可以先認(rèn)證抵扣嗎?賬務(wù)上我該怎么處理呢?

84784984| 提問時(shí)間:2023 12/14 15:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,可以認(rèn)證,然后形成留抵稅額,如果認(rèn)證的話,這個(gè)費(fèi)用就記錄到進(jìn)項(xiàng)稅額里面
2023 12/14 15:30
84784984
2023 12/14 16:01
老師我留抵的在賬務(wù)上是不是做:借-管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款
東老師
2023 12/14 16:01
你要是沒有抵扣的話是這么做的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~