問題已解決

老師你好,我們公司12月份沒有銷項,不用交增值稅,但是有進(jìn)項發(fā)票,可以先認(rèn)證不抵扣嗎?如果先認(rèn)證不抵扣的話,賬務(wù)怎樣處理呢?

84784960| 提問時間:2023 01/10 09:45
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
先計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項
2023 01/10 09:47
84784960
2023 01/10 09:58
先認(rèn)證不抵扣的話,為什么要計入待認(rèn)證進(jìn)項呢?不是應(yīng)該計入待抵扣進(jìn)項嗎?
家權(quán)老師
2023 01/10 10:03
認(rèn)證了就必須抵扣的哈,
84784960
2023 01/10 10:24
那那個應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項是什么時候用呢?他跟應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項的區(qū)別是什么呢?
家權(quán)老師
2023 01/10 10:26
待抵扣的科目是以前購買房產(chǎn)的增值稅稅可以分期抵扣?,F(xiàn)在取消了
84784960
2023 01/10 10:41
哦哦,老師,那就是先不認(rèn)證,然后做賬的時候計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項,增值稅申報表上也不會顯示這部分金額,等需要認(rèn)證的時候再進(jìn)行認(rèn)證,賬務(wù)上,從應(yīng)交稅費-待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅費,這樣照常認(rèn)證抵扣報稅就可以了吧
家權(quán)老師
2023 01/10 10:44
是的,就是你說的那個意思。
84784960
2023 01/10 10:50
嗯嗯。老師,我還有個問題哈,就是抵扣聯(lián)的整理這塊。比如說我現(xiàn)在是22年12月的這些發(fā)票暫時不認(rèn)證,23年1月的時候可以認(rèn)證了,而且23年1月也會有些新進(jìn)來的進(jìn)項發(fā)票,那就把22年12月和23年1月的這些發(fā)票抵扣聯(lián)放在一起嗎?
家權(quán)老師
2023 01/10 10:58
嗯嗯,可以的,就是那樣做的
84784960
2023 01/10 11:11
那就是發(fā)票聯(lián)放到22年12月,抵扣聯(lián)等認(rèn)證的時候再跟其他發(fā)票的抵扣聯(lián)放到一起,這樣的話,一張發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)就不在一個月份了,這樣可以嗎?
家權(quán)老師
2023 01/10 11:16
很正常的呀,沒問題的
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