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你好老師,我們公司是做出口的,出口收入是免稅的,我們今年只報(bào)關(guān)了,對(duì)于收入我們申報(bào)增值稅的時(shí)候也沒報(bào),也沒有做開收入的發(fā)票,那我年末申報(bào)增值稅的時(shí)候一起把今年的收入都做成未開票收入,這樣操作是可以的吧

84785009| 提問時(shí)間:2023 12/08 10:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
對(duì)于您公司今年的出口收入,如果已經(jīng)報(bào)關(guān)了但未開具發(fā)票,您在年末申報(bào)增值稅時(shí)可以將這些收入作為未開票收入進(jìn)行申報(bào)。這樣操作是符合相關(guān)規(guī)定的,但需要注意以下幾點(diǎn): 確認(rèn)未開票收入的金額:在申報(bào)增值稅時(shí),您需要確認(rèn)未開票收入的金額,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 了解免稅政策:根據(jù)您公司的出口業(yè)務(wù)類型和相關(guān)政策,可能需要滿足一定的條件才能享受免稅政策。在申報(bào)增值稅時(shí),您需要了解并確認(rèn)免稅政策的具體要求。 納稅申報(bào)期限:根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定,您需要在規(guī)定的納稅申報(bào)期限內(nèi)完成增值稅申報(bào)。確保在申報(bào)期限內(nèi)提交準(zhǔn)確的申報(bào)表和相關(guān)資料。
2023 12/08 10:52
84785009
2023 12/08 10:55
但是如果這樣操作的話,那我在24年在開23年收入的發(fā)票可以嘛
樸老師
2023 12/08 10:58
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
84785009
2023 12/08 11:01
這種開跨年的收入也是可以的啊,這種沒有啥風(fēng)險(xiǎn)的吧,因?yàn)槲覀兒罄m(xù)可能還要進(jìn)行退稅
樸老師
2023 12/08 11:04
同學(xué)你好 這歌可以的
84785009
2023 12/08 11:12
我想問一下,這個(gè)開數(shù)電發(fā)票是在電子稅務(wù)局哪里開啊
樸老師
2023 12/08 11:15
同學(xué)你好 我要辦稅里的開票業(yè)務(wù)
84785009
2023 12/08 14:29
老師,我想問一下,就是我們公司是出口給香港,這個(gè)收入發(fā)票是開什么發(fā)票啊
樸老師
2023 12/08 14:32
開五聯(lián)普票就可以了
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