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老師,對于同一單位或個人的其它應收款和其它應付款需不需要合并的

84785017| 提問時間:2023 11/30 17:04
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,同一個人的話是可以合并的
2023 11/30 17:04
84785017
2023 11/30 17:10
哦哦好的,公司付了8000元運輸費沒有發(fā)票,考慮與實習生商量一下叫他們拿其它發(fā)票來抵,總的流程怎么走呢
東老師
2023 11/30 17:11
就是他拿到這張發(fā)票找相關的領導簽字,然后就可以報銷了
84785017
2023 11/30 17:16
那關于錢該怎么走流程呢
東老師
2023 11/30 17:16
你們通過對公賬戶直接報銷就可以
84785017
2023 11/30 17:23
錢直接給提供運輸?shù)娜诉€是直接給實習生還是先給一方然后再轉(zhuǎn)給另一方
東老師
2023 11/30 17:26
這個你們直接轉(zhuǎn)給實習生就可以
84785017
2023 11/30 17:31
然后叫實習生給提供運輸?shù)娜藛?,錢
東老師
2023 11/30 17:34
對,可以讓這個實習生再轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)付一下
84785017
2023 12/01 09:45
老師,我們公司有一部分2000多的貨款應收賬款收不回來了,考慮用其它票據(jù)抵,那這錢怎么個流轉(zhuǎn)呢
東老師
2023 12/01 09:46
這種情況可以把錢轉(zhuǎn)給報銷的這個人,然后再讓這個人私下轉(zhuǎn)回到公司
84785017
2023 12/01 10:07
哦哦好的,那會計分錄怎么寫呢
東老師
2023 12/01 10:08
借成本費用 貸應收賬款
84785017
2023 12/01 10:14
按道理來講,只有錢收到了才貸應收賬款,那這里的貸應收賬款怎么解釋呢,對方公司(客戶)有沒有打款到我們公司在銀行明細表中是會有記錄的,是查的出來的呢
東老師
2023 12/01 10:15
就是說你們現(xiàn)在有一個應收賬款無法收回了,對嗎?
84785017
2023 12/01 10:18
是的,老師
東老師
2023 12/01 10:19
正常的做法來說無法收回了,是需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的,不用找發(fā)票來報銷
84785017
2023 12/01 10:34
公司想這樣操作找發(fā)票報銷呢,那老師回答我一下上面的問題呢,
東老師
2023 12/01 10:35
公司這么操作,也就是人為的把這筆應收賬款調(diào)整了,所以這么調(diào)整是不太合理的,正規(guī)應該就是我上面說的這么做
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